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宿松县团县委2017年部门决算情况

发布时间:2018-08-08 来源:宿松共青团 阅读次数: 【字体大小:
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
第二部分 2017年部门决算表
1. 宿松县团县委2017年收入支出决算总表
2. 宿松县团县委2017年收入决算表
3. 宿松县团县委2017年支出决算表
4. 宿松县团县委2017年财政拨款收入支出决算总表
5. 宿松县团县委2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 宿松县团县委2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 宿松县团县委2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
1.关于2017年收入支出决算总体情况说明
2.关于2017年收入决算情况说明
3.关于2017年支出决算情况说明
4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明
8.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 宿松县团县委概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施
县委县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织带领全县广大团员青年创新创业创优,积极投身改革开放和现代化建设,为宿松经济社会发展服务。 
    (二)负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。 
    (三)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导基层团组织的各项工作。 
    (四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为县委、县政府提供决策参考依据。 
    (五)培养选树青少年先进典型,大力弘扬职业文明,充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。 
    (六)负责全县青年统战和外联工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在联系、服务青年中的核心作用。切实履行全团带队职责。 
    (七)建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。 
    (八)承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,宿松团县委2017年度部门决算只有一户,即团县委机关本级,无下属单位和二级机构。与预算比较,户数持平,持平原因是2017年决算户数无变化。 团县委机关本级含综合服务部、基层组织与学少部、宣传与网络工作部、青少年发展与权益维护部、宿松县青少年综合服务中心等5个内设机构。
纳入宿松县团县委2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
 

序号 单位名称
1 团县委机关本级
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 宿松县团县委2017年部门决算表
团县委收入支出决算总表

      公开01表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项 目 决算数 项目 决算数
栏 次      
一、财政拨款收入 50.65 一、一般公共服务支出 50.65
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 50.65 本年支出合计 50.65
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
   年初结转和结余 0.00      年末结转和结余 0.00
       
总计 50.65 总计 50.65
         

 
团县委收入决算表
                                            

           公开02表
部门:         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 合计 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 

 
团县委支出决算表

                公开03表
部门:             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00
               

 
 
 
团县委财政拨款收入支出决算总表

      公开04表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 50.65 一、一般公共服务支出 50.65
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
    三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 0.00
    五、教育支出 0.00
    六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 50.65 本年支出合计 50.65
年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00
一般公共预算财政拨款 0.00    
政府性基金预算财政拨款 0.00    
合计 50.65 合计 50.65
         

 
 
团县委2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:                                                                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
  合计 0.00 0.00 0.00 50.65 50.65 0.00 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 50.65 50.65 0.00 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 50.65 50.65 0.00 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012901   行政运行 0.00 0.00 0.00 50.65 50.65 0.00 50.65 50.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                               
                               
                               
 
 
 
 
 
团县委一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              公开06表  
部门:             金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 26.44 302 商品和服务支出 21.32 310 其他资本性支出 0.00  
30101   基本工资 11.42 30201   办公费 3.21 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30102   津贴补贴 5.87 30202   印刷费 1.49 31002   办公设备购置 0.00  
30103   奖金 2.85 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30104 其他社会保障缴费 2.94 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00  
30106   伙食补助费 1.12 30205   水费 0.13 31006   大型修缮 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.21 31007 信息网络及软件购置更新 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.20 31008   物资储备 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30199 其他工资福利支出 2.24 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 2.90 30211   差旅费 2.29 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 3.30 31020   产权参股 0.00  
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 1.51 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.93 30217   公务接待费 1.31 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 3.30 30401   企业政策性补贴 0.00  
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00  
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 1.35 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311   住房公积金 1.97 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00  
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 3.01        
人员经费合计 29.33 公用经费合计 21.32  
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
团县委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07表
部门:             金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出  项目支出
合计            
               
               
               
               
               
               
 
宿松县团县委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 
第三部分 宿松县团县委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计50.65万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计50.65万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加8.15万元,增长19.18%,主要原因是人员新增、人员工资调整。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计50.65万元,其中:财政拨款收入50.65万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计50.65万元,其中:基本支出50.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计50.65万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计50.65万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加8.15万元,增长19.18%,主要原因是人员新增、人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入50.65万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加8.15万元,增长19.18%。主要原因是人员新增、人员工资调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出50.65万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.15万元,增长19.18%。主要原因一是人员新增;二是增资。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出50.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出50.65万元,占100%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.02万元,支出决算为50.65万元,完成年初预算的140.6%。决算数大于预算数的主要原因一是人员新增;二是增资。其中:基本支出50.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为36.02万元,支出决算为50.65万元,完成年初预算的140.6%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员新增,二是增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出50.65万元,其中人员经费29.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费21.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿松县团县委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,宿松县团县委机关运行经费支出21.32万元,比2016年减少1.08万元,减少4.8%,主要原因是厉行勤俭节约。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,宿松县团县委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,宿松县团县委共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明
宿松县团县委2017年预算未安排绩效评价项目,故本年决算无相关绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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